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審計局年度工作總結3則十篇

發(fā)布時間:2025-01-28 21:40:02 查看人數:89

審計局年度工作總結3則

第一篇 審計局年度工作總結3則 7100字

1.

市內審協(xié)會:

年,內審計工作緊緊圍繞部門工作中心,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,以深入學習實踐科學發(fā)展觀活動為契機,牢固樹立科學的審計理念,堅持以人為本,進一步解放思想、改革創(chuàng)新,按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,全面依法履行內審計監(jiān)督職責,認真貫徹落實黨的xx大、xx屆三中全會、中央經濟工作會議和縣委十二屆六次全會精神,緊緊圍繞促進經濟平穩(wěn)較快發(fā)展這條主線,圍繞縣委、政府提出的“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的工作目標,充分發(fā)揮審計保障經濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能,堅持揭露問題與促進整改并重,擴展審計覆蓋面,更加注重從體制、機制、制度和政策措施層面發(fā)現(xiàn)和分析問題,提出改進、完善政策的建設性意見,使審計工作在維護國家經濟安全,規(guī)范財經秩序,加快深化改革,完善宏觀調控,推動科學發(fā)展,促進社會和諧及黨風廉政建設方面發(fā)揮更大作用。現(xiàn)將內審工作開展情況總結如下:

一、年主要工作目標完成情況

年內審工作計劃安排項目10項,現(xiàn)已完成11個內審項目,即:教育局4項(1)對鳳城完小 年1月至年6月財務收支和資金使用效率進行內部審計,(2)對大興中心校 年1月至年6月財務收支和資金使用效益進行內部審計,(3)大河中心校 年1月至年6月財務收支和資金使用效益進行內部審計,(4) 縣職業(yè)教育中心 年1月至年9月財務收支和資金使用效益進行內部審計;林業(yè)局1項對核桃三率建設撫育管護資金收支情況進行內部審計;公安局2項(1)對公安監(jiān)管場所進行專項審計調查,(2)開展 年換發(fā)第二代居民身份證收費進行專項審計;水利局1項對 縣小灣水廠 年1月至年6月財務收支進行審計;縣農業(yè)局3項(1)對 縣種子管理站債權債務清理審計,(2)對 年云南省村容村貌整治工程項目審計,(3) 年云南省農村集體經濟發(fā)展專項項目資金審計。

年12月10日止,審結項目11項,其中:專項審計調查2項,財務收支6項,專項審計3項,針對存在問題共提出整改或審計建議15條,通過審計糾正了被審計部門的不規(guī)范行為和事項,健全完善了相關管理制度。存在的主要問題是在財務收支中,二級核算單位的財務人員業(yè)務不夠熟悉致使賬制不夠健全、核算不夠規(guī)范;二是存在少量的白條支付和坐支行為。

二、存在的主要困難和問題

一是內審工作目前由于受經費、人員等因素制約,仍有少量單位部門領導未能將部門的內審工作列入議事日程,及時確定或安排專人(兼職工作人員)從事部門的內部審計工作;二是部分部門單位的內審從業(yè)人員工作積極主動性不夠,對開展工作存在凝濾或畏難情敘,效率不高,以至于不能很好地開展內部審計工作;三是有待于進一步加強對內審工作的管理和指導,促進部門、單位的內部審計工作程序和行文不斷規(guī)范。

三、下步內審工作安排

(一)工作指導思想

繼續(xù)以貫徹xx大四中全會精神為指導,鞏固和發(fā)揚學習實踐科學發(fā)展觀活動取得的新成效,緊緊圍繞縣委、政府中心工作和做好部門的年初內審工作計劃,把審計工作更好地融入經濟社會發(fā)展大局,認真履行內部審計監(jiān)督職責,從保障國家、人民的安全和利益出發(fā),以“推進法治,維護民生,推動改革,促進發(fā)展”為目標,嚴肅查處重大違法違規(guī)問題和經濟犯罪案件中,著力推進績效審計,更加注重從體制、機制、制度層面揭示、分析和反映問題,提出改進和完善的建議,促進各項政策措施的貫徹落實,推進經濟平穩(wěn)較快發(fā)展,積極推進體制制度創(chuàng)新和民主法制建設、反腐__建設,充分發(fā)揮內審監(jiān)督保障經濟社會健康運行的免疫功能。

(二)審計工作思路

一是突出以人為本,在鞏固學習實踐科學發(fā)展觀活動取得新成效的同時更加關注民生,維護人民群眾的根本利益,維護公平公正,以涉及群眾醫(yī)療、住房、教育、交通、社會福利等方面的社會保障資金和專項資金的政策執(zhí)行、投入、使用、管理情況為審計重點。二是突出發(fā)揮內審建設性作用為審計目標,通過內部審計檢查、改進、完善部門單位的制度建設、政策執(zhí)行,督促整改,促進規(guī)范行業(yè)、部門的經濟活動和管理行為。三是突出績效審計,提高審計項目效率效果為審計目的,加強對資金的效益審計、分析評價項目涉及經濟活動、投資行為等重點環(huán)節(jié)的各種價值因素、效益因素、效益指標,使經濟投資活動產生更多更大的社會經濟效益,促進社會事業(yè)的健康發(fā)展。四是突出創(chuàng)建節(jié)約型、環(huán)境友好型社會為審計方向,內審工作要更加關注能源礦產、水電、土地和自然環(huán)境的合理開發(fā)利用,從財務收支領域擴張到宏觀管理分析調控、決策領域,以審計促管理,以審計控制投資成本費用,少花錢,多辦事,節(jié)約建設投資資源和能源,合理開發(fā)利用資源,少投入,多產出,營造和諧友好的經濟社會環(huán)境。

(三)如期完成下一年度審計項目計劃

繼續(xù)扎實開展好學習實踐科學發(fā)展觀活動,在“一面旗、一團火、一盤棋”和“兩個建設”實踐活動中,切實加強對內審工作的組織、指導和人員隊伍建設,推進計劃的如期完成。

2.

年度,我局堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,認真履行審計職責,充分發(fā)揮審計監(jiān)督在促進社會主義經濟、政治、文化和和諧社會建設中的職能作用。

一、依法審計,充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用

一是深入開展同級財政審計。我局以科學發(fā)展觀為指導,在總結歷年審計工作經驗的基礎上,構建大財政審計理念,對我區(qū)財政預算的批準和在執(zhí)行中調整變動情況的合法性及預算收支的組織完成情況作了全面審計,重點檢查財稅法規(guī)執(zhí)行情況;人大批準的預算執(zhí)行情況;細化部門預算情況;政府采購;收支兩條線執(zhí)行情況;預算中重點支出安排情況;部門預算執(zhí)行情況。查出管理不規(guī)范金額160萬元,提出審計建議5條,促進被審計單位建立健全規(guī)章制度3項。

二是各項審計調查扎實開展。根據區(qū)政府《關于加強舊城改造資金管理和監(jiān)督的意見》,加強對拆遷資金籌集、撥付和使用的環(huán)節(jié)審查監(jiān)督,完成了怡心園、軍營路、防疫站等三個舊城改造地塊拆遷資金專項審計調查。開展義務教育學??冃ЧべY政策落實情況專項審計調查,促進完善義務教育學??冃ЧべY實施相關制度。對地方政府性債務專項審計調查,摸清政府負債情況,為區(qū)領導科學決策提供參考。

三是經濟責任審計穩(wěn)步推進。 年對區(qū)計生委、淮海路小學等8個部門和單位的主要負責人任期經濟責任實施審計,其中任中審計項目7個,我局還與區(qū)組織、編制部門聯(lián)合對區(qū)城管局、區(qū)發(fā)改委兩部門實施“三責聯(lián)審”工作。通過經濟責任審計,明確了領導干部的主管責任和直接責任,進一步促進廉政建設,為組織部門使用干部提供參考。

四是突擊開展機構改革單位審計。根據區(qū)領導要求,對機構改革涉及的區(qū)人事局、區(qū)勞動和社會保障局等8個單位財務收支情況進行審計。由于時間緊任務重,審計人員放棄節(jié)假日,加班加點,僅僅用了6天時間就完成了領導交辦的工作任務,有力地支持了我區(qū)機構改革工作的順利進行,得到區(qū)領導的肯定。

五是工程建設項目審計成果喜人。以促進完善投資管理,提高投資效益為目標,創(chuàng)新開展工程項目審計。全年完成預決算審計項目192個,核減資金8038.3萬元,核減率19.53%,其中:預算項目121個,報審額6756.12萬元,審計核減額419.91萬元;決算項目71個,報審額34401.66萬元,核減額7618.39萬元,核減率22.15%。

二、圍繞中心,服務全區(qū)發(fā)展大局

1.力促政府工程規(guī)范管理。通過對新區(qū)白鷺湖公園、教育衛(wèi)生社區(qū)及人武部、安置房等一批重大決算項目審計發(fā)現(xiàn)問題的整理分析,梳理出建設項目中的共性問題,提出針對性建議,建議得到了區(qū)委區(qū)政府主要領導高度重視,并召開區(qū)政府投資項目建設管理現(xiàn)場會,對全區(qū)建設項目現(xiàn)場管理工作提出明確要求。我局參與起草的《區(qū)政府投資項目管理暫行辦法》、《區(qū)政府投資項目工程變更及概算調整審批實施(試行)》、“區(qū)政府投資項目建設基本流程圖”、“規(guī)范區(qū)政府投資項目簽證的幾點要求”等在會上一并下發(fā),為促進我區(qū)政府投資建設項目規(guī)范化進行提供了制度保障。

2.全力服務新區(qū)項目建設。加強對新區(qū)建設項目招投標工程預算審計和重點項目實施期間的全程跟蹤審計,積極為新區(qū)建設服務。局主要領導全程服務幫辦七星生態(tài)商務島建設,派出2名工程審計專業(yè)人員進駐新區(qū)安置房指揮部工作,及時解決施工現(xiàn)場管理中遇到的問題。堅持監(jiān)督與服務并舉,對新區(qū)西片區(qū)安置房重大項目預算審計、招投標評審、材料詢價、合同審核等全程跟蹤審計。對新區(qū)西片區(qū)9戶企業(yè)拆遷補償預評估報告進行現(xiàn)場勘察與審核節(jié)約資金500萬元,對安置房建設質量控制、資金使用、企業(yè)拆遷補償等提出數十合理化建議,促進6戶企業(yè)拆遷補償協(xié)議。

3.積極參加各項考核工作。5月份參加參加區(qū)招商引資考核項目45個,參與區(qū)重點項目辦督查考核項目49個??己酥?,我局發(fā)揮工程審計專業(yè)技術知識優(yōu)勢,充分發(fā)表意見,對招商引資項目和區(qū)重點項目投資規(guī)模按序時進度準確打分。

4.嚴格審核新區(qū)拆遷結算。安排專人開展新區(qū)拆遷協(xié)議審核。共審核協(xié)議696份,其中:洪福523份,京滬路173份。共審核拆遷戶應得費用20891.94萬元,其中:洪福共審核拆遷戶應得費用17377.98萬元,京滬路3513.96萬元;應收拆遷戶安置房款13659.54萬元,其中:洪福11254.16萬元,京滬路2405.38萬元;共結算8832.53萬元,其中洪福7278.76萬元,京滬路1553.77萬元。

5.關注民生構建和諧社會。開展失地農民幫扶干部下訪工作,幫助其尋找合適的崗位,春節(jié)前登門慰問。局領導定期到掛鉤的新村社區(qū)下訪,春節(jié)前夕對10戶困難群眾、2戶4050家本文章共2頁,庭進行了登門慰問,幫助解決實際困難。心系災區(qū)奉獻愛心,組織全體向玉樹地震災區(qū)、周曲泥石流災區(qū)捐款,截至目前全局累計向災區(qū)捐款3200元。做好雙擁工作,春節(jié)前局領導登門慰問共建單位,送上食用油等慰問品和地方對駐地部隊的魚水情意,雙擁工作資料經區(qū)雙擁辦檢查驗收合格并給予好評。

三、夯實基礎,提高審計工作水平。

1.開展效能建設。以提升機關效能建設水平為主線,以轉變作風狠抓落實為關鍵,開展“效能建設推進年”活動。突出審計質量提高,全面推行績效審計,努力實現(xiàn)服務中心工作與轉變審計方式的有機結合,促進審計部門依法履行職責、高質量地完成區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關布置的各項任務和年度工作目標,促進地方經濟又好又快發(fā)展。結合全市開展的101%滿意活動,積極開展調研,找準審計服務項目(企業(yè))的切入點,對生態(tài)體育公園、七星生態(tài)商務島、安置房6期項目實施101%滿意服務。

2.推行政務公開。依托電子政務平臺建設,運用現(xiàn)代科技手段提高工作效能、促進作風建設、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。將行政權力、行政處罰自由裁量、審計執(zhí)法流程等在電子政務平臺公開,主動接受各界監(jiān)督。不斷提高本局網站建設,及時更新工作動態(tài),提高網站在宣傳審計工作、營造和諧審計環(huán)境等方面的作用。

3.加強隊伍建設。以建設學習型機關為載體,進一步加強能力建設,培養(yǎng)干部政策研究、綜合分析的能力;加強對審計人員的考核,發(fā)揮考核的引導作用。組織學習《廉政準則》,深入推進黨風廉政建設,嚴格執(zhí)行“八不準”審計紀律和各項廉政規(guī)定,強化對聘用人員和中介機構加強管理,維護審計機關良好形象,打造一支政治素質過硬,知識結構合理,業(yè)務能力精湛,審計紀律嚴明,工作作風扎實的審計干部隊伍。

3.

我局按照全縣民主評議政風行風工作統(tǒng)一要求,結合部門實際,順利完成了民主評議政風行風工作任務,現(xiàn)將主要工作情況總結如下:

一、打造特色

(一)超前謀劃,彰顯“三個率先”

審計機關行評工作先于全縣62個部門謀劃,彰顯出“三個率先”:

1、率先建班子,謀劃行評。繼9月9日省政府、省糾風辦召開全省政風行風評議動員電話會議后的次日,我局迅速召開領導班子專題會議,及時組建了行評領導小組,搭建了行評工作專班,精心謀劃、細致準備。

2、率先動員,拉開序幕。繼9月14日縣政府召開行評動員大會后的次日下午,我局召開邀請縣糾風辦領導、縣行風督查員xx縣委督查員等領導及全體職工參加的行評動員大會,正式拉開本局行評工作的序幕。

3、率先承諾、表明誠意。繼9月25日全局動員大會之后的次日,我局向全縣人民發(fā)出審計機關行風評議公開承諾書,表明審計機關廣開言路、誠信納諫的誠意。

(二)著實部署,強化“三個明確”

1、明確行評主題。為保證行評與現(xiàn)時工作兩不誤、雙豐收,根據審計部門的職業(yè)秉性,實事求是地確定了“圍繞審計抓行評、抓好行評促審計”這個主題。并善始善終地圍繞這個主題,兩手抓,確保雙豐收。

2、明確行評旗幟。為確保社會公眾積極參與審計行評,積極獻言獻策,我局實事求是地亮出了“以海納百川之氣概廣聚群眾諍言、以謹小慎微之態(tài)度糾建并舉”的審計行評旗幟,并善始善終高舉這面旗幟,廣納諍言,糾建并舉。

3、明確行評重點。為確保行評工作取得實效,我局在堅持全面開展自查自糾的基礎上,充分結合本部門的實際,確定了“六糾六造”這個重點。即:糾正服務發(fā)展不主動,事不關己的思想偏差,營造自覺投身于發(fā)展,服從服務于發(fā)展的良好氛圍;糾正執(zhí)行力偏弱、不思進取、各行其是的行為偏差,營造不甘落后,敢立潮頭,不需揚鞭自奮蹄的良好氛圍;糾正執(zhí)法過程中不公開、不透明的行為偏差,營造依照法律程序,依照公開公正公平的原則執(zhí)法的良好氛圍;糾正辦事拖沓,成本高,效率和效益低下的行為偏差,營造自覺講成本,講效率和效益的良好氛圍;糾正變通執(zhí)行審計現(xiàn)場“八不準”紀律的行為偏差,營造自覺廉潔自律,無私無畏的良好氛圍;糾正自查中避重就輕,敷衍塞責的行為偏差,營造自覺不掩飾、不回避,敢于自查自糾,糾建并舉的良好氛圍。并善始善終地圍繞這個重點,步步為營、穩(wěn)抓穩(wěn)打。

(三)嚴格要求,印證“三個誠字”

1、自查講“誠信”。我局在自查自糾過程中,以“講問題不講成績、講真話不講假話、講自己不講他人、講主觀不講客觀”為基本要求,以“四個不怕”,即:“自查問題不怕嚴格,可以小題大做、無線上綱;聽取意見不怕刺耳,誠實守信,廣納諍言;亮出問題不怕獻丑,理直氣壯,有責改之;觸及靈魂不怕疼痛,認真反思,相互包容為己任”為支撐點,開展“三項革命”,即:“革自己在思想領域事不關已的命”、“革自己在履行發(fā)展職責無所作為的命”、“革自己在廉政建設泛用職權的命”,確保自查到位。

2、問計顯“誠意”。一是通過政風行風熱線、網站、評議意見箱、發(fā)送手機短信等問計載體,傾聽群眾呼聲,廣納四方群眾的諍言;二是組建四個回訪隊,采取座談方式,公開征求意見,確保問計到位。

3、整改顯“成效”。對照征求的意見和自查自糾中查找的問題,本著“不掩飾、不回避”和“有則改之,無則加勉”的態(tài)度,認真剖析存在問題的原因,切實可行地提出整改意見,確保整改到位。

二、催化成果

(一)構建了“兩個”機制

我局按照“規(guī)范化、系統(tǒng)化”的要求,將審計工作劃分為兩大塊,即:機關工作和業(yè)務工作,分別構建“兩大”機制,促進規(guī)范化運作。

一是構建機關流程管理機制。我局以文明創(chuàng)建和效能建設為根本目標,以履行崗位職責為基本要素,將機關各項工作有機結合,按照順向流轉的順序,構建了機關流程管理機制,確保了機關規(guī)范化運行。

二是構建了業(yè)務“鏈條”管理機制。以加強廉政建設、降低審計成本,提高審計效益為目標,建立健全了以制權為根本,傳承“兩權”分離制;以專業(yè)化運作為基礎,強化“板塊”指導制;以流程管理為抓手,突出“階段”防控制;以提高審計效率為目標,實施成本核控制;以督導落實為保障,實行“四級”連帶責任追究制度等五制并聯(lián)的“鏈條”管理機制,加強了廉政建設,降低了審計成本,提高了審計效率和效益。

(二)彰顯了“四個增強”。

1、科學高效從審的意識得到增強。在行評與審計任務十分繁重的情況,審計人員自愿放棄公休假,加班加點完成各項審計工作任務。截止目前,已完成144個審計項目,占年初政府下達審計項目計劃23個的159.7%,與去年同期比較增長65.9%,創(chuàng)秭歸審計歷史先河,創(chuàng)全市縣級審計之最。

2、依法廉潔從審的意識得到增強。通過自查自糾,在依法從審方面,全局修訂《審計廉政文化體系建設綱要》,增強了全員正確運用“三權”,即審計檢查權、審計處理權、審計審理權的意識。實現(xiàn)了多年“零違紀”、“零違規(guī)”的廉政建設目標,年年被評為審計系統(tǒng)廉政建設先進單位。

3、誠實守信從審的意識得到增強。通過自查自糾,全局加大了審前承諾、審中評議、審后專題回訪的工作力度,在審計機關與被審計單位之間搭建了一個長期友好合作的平臺,烙下了誠實守信的印記。

4、無私無畏從審的意識得到增強。由于認真糾正執(zhí)法過程避重就輕、敷衍塞責的行為偏差,強化“獎后懲前”的措施,審計執(zhí)法浩然正氣得到增強。 年僅投資審計審減投資近3000萬元,成為縣委、縣政府治理投資領域反腐__一道亮麗的“防護墻”,得到省市縣三級反腐__領導小組的充分肯定和高度評價,得到審計系統(tǒng)眾多同仁的借鑒和推介。

(三)提升了“三種形象”。

1、文明創(chuàng)建形象得到提升。通過倡導“全民讀書”活動,加強領導班子和干部職工能力建設,培植審計人格魅力,干部職工的綜合素質得到提高,社會公信力得到提升。 年我局在縣文明辦組織的文明創(chuàng)建民主測評中獲得第一名,被縣委推薦為省委省政府表彰的“最佳文明單位”。

2、績效優(yōu)政形象得到提升。通過強化本級財政監(jiān)督,95%的審計報告進入了政府決策圈,發(fā)揮了重要的參謀作用。其中財政審計所提出的將政府投入到各類企業(yè)的財政性資產、資源實行國有資產登記管理的審計建議,被縣人大常委會采納,并組織財政、審計等相關部門赴外考察,向縣人民政府提交了加大國有資產登記管理的專題報告。此建議運用實踐,不僅增加4個多億的國有資產份額,而且從根本上遏制少數企業(yè)法人代表借發(fā)展之機,打發(fā)展之牌,惡意“圈地”和套取財政??畹炔环ㄐ袨?,促進縣域經濟有序發(fā)展。

3、清政廉潔的形象得到提升。通過“審計人格”和固守廉政“三條底線”教育,啟迪了全員的心智和激活了全員的工作熱情,培植了全員的高尚人格,培育了全員的健康心理,鑄就了全員的慎獨能力,實現(xiàn)了多年零違紀、零違規(guī)目標。

三、下步打算

一是鞏固行評工作成果。把行評工作當作一項長期性的工作常抓不懈。二是繼續(xù)加強干部隊伍建設,提高綜合能力,實現(xiàn)審計工作的文明之花長開不謝,為全縣經濟又好又快發(fā)展做出應有的貢獻。

第二篇 審計局優(yōu)質審計年度工作總結 2600字

年上半年,我局在縣委縣政府和上級主管部門的領導下,認真貫徹全國、全省及全市審計工作會議精神,緊緊圍繞全縣經濟工作中心,按照年初審計工作思路,依法履行審計監(jiān)督職能,加強機關管理和黨建工作,取得了較好成效?,F(xiàn)將 年上半年的審計工作情況報告如下:

一、主要工作情況

(一)實施“三大”(立大項、建大組、出大報告)戰(zhàn)術,實踐“三性”戰(zhàn)略,打造優(yōu)質審計產品。

我局年初審計計劃項目23個,上半年已完成8個審計項目,其中:財政審計1個,專項資金審計3個,經濟責任審計3個,審計調查1個,審計查出違紀違規(guī)金額27萬元。另外,完成工程預算審計48個(含40個簡易審核程序項目),審計工程總投資41068.6萬元,審減495.6萬元,審減率為 1.2%。通過審計提出合理化建議14條。向外報送審計信息及理論文章144條(篇),被各級采用的44條(篇),其中:國家級28篇、省、市級16篇。

1、財政預算執(zhí)行審計實施“三大”(立大項、建大組、出大報告)戰(zhàn)術。上半年,我局按照縣委政府的工作重心,牢牢抓住事關經濟安全和縣委政府最關心的問題、人民群眾最為關注的問題進行綜合立項,形成“大項套小項,小項撐大項”的立體立項格局,從立項上突出整體性和宏觀性。并采取建大組方式,組建財政預算執(zhí)行審計組,以能人為引領,形成“大組引導小組,小組服從服務于大組”的組織格局。今年的財政預算執(zhí)行審計以核查稅收收入為重點,開展部分縣域規(guī)模企業(yè)稅收征繳情況審計調查、行政事業(yè)單位國有資產管理情況審計調查、農村村級財務運行管理情況審計調查,形成三大報告。《行政事業(yè)單位國有資產運行管理問題與建議》、《完善政府投資“審計監(jiān)督鏈”建立“全覆蓋”監(jiān)控體系》既有對問題存在風險的預示性、對問題揭露和處理的批判性,又有從宏觀層面、從政策、法律、體制、機制和客觀實際的角度提出加強和改進的建設性,既反映一定的量,又涵蓋一定面的綜合報告,打造出“三性”為一體的優(yōu)質公共產品,彰顯審計監(jiān)督與服務并舉的現(xiàn)代價值。

2、經濟責任審計注重拒腐防變。經濟責任審計的初衷是為了抑制領導干部權力的無限擴張,我局在經濟責任審計過程中不僅注重經濟發(fā)展狀況,更注重領導干部廉潔自律情況。今年對縣供銷社主任經濟責任審計中,我局按照《領導干部經濟責任審計綱要》除對“三權”進行審計外,還根據有關檢舉對縣供銷社的財務收支進行了全面清理審計,有關情況已移交給縣紀委。

3、政府投資審計發(fā)揮“防護墻”作用。上半年,我局充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能,將審計“關口”前移,加大工程預算審計。截止目前已完成8個審計項目及40個審核項目,審減造價495.6萬元,為節(jié)約政府投資、規(guī)范投資市場、保護國家利益、社會公共利益和當事人的合法權益發(fā)揮了重要的防護作用。從目前送審情況看,高估冒算等情況已從源頭上得到抑制。

(二)建立三大制度體系,規(guī)范審計管理行為。

今年,我局按照“建立三大體系、實行三線并行、實現(xiàn)審計工作規(guī)范化”的工作思路,突出機關日常管理、審計業(yè)務工作、黨風廉政建設三大制度體系建設,確保審計各項工作規(guī)范有序高效運轉。

1、機關管理突出內容全面。在對原有的所有制度進行清理的基礎上,制定修訂工作制度、機關黨建、政務公開、爭先創(chuàng)優(yōu)、安全維穩(wěn)、后勤保障、審計業(yè)務等7個板塊40多項機關日常管理制度,建立了以文明創(chuàng)建和效能建設為根本目標,以履行崗位職責為基本要素,以機關工作的全部為基本內容,以順向流轉為基本方式,圖文并茂,形成縱橫交錯、運轉規(guī)范化、標準化、人性化、便捷化的機關工作管理體系。

2、審計業(yè)務管理突出運行規(guī)范。修訂審計優(yōu)項、審計質量、審計工日管理等10多項業(yè)務管理制度,建立了以提升質量、提高效益效率為目標,打造優(yōu)秀的公共產品,形成審計業(yè)務系統(tǒng)化的制度體系。在堅持“三權”分離的前提下,按審計作業(yè)流程,突出規(guī)范化、標準化、專業(yè)化、人格化:以規(guī)范化為導向,實現(xiàn)“五個統(tǒng)一”和分類指導;以標準化為核,實施審計作業(yè)階段管理的標準管理和成本核算;以專業(yè)化為基準,實施交叉與專業(yè)復核并重;以人格化為示范,實施獎懲與責任追究并重。

3、黨風廉政建設突出自律和他律相結合。制定《黨風廉政文化體系建設綱要》,建立三重一大等7項廉政建設制度,以制約審計小組正確行使審計檢查權為抓手,將打造廉潔審計、文明審計、和諧審計的基本宗旨內化為審計干部的自覺行為,形成獨特的內部制衡與外部監(jiān)督相聯(lián)結的“鏈條”控制體系。

(三)突出三措并舉,加強審計隊伍建設。

強培訓。按照“學習一個專題、研究一個課題、解決一個問題、提高一定素質、推動一項工作”的要求,采取“在崗與離崗相結合,集中與分散相結合,輔導與自學相結合”等方式,加大培訓力度。中心組成員按照“在線學堂”要求,開展網上學習培訓;50歲以下的公務員全年必須自覺參加遠程教學;新進入審計系統(tǒng)人員,開展崗位培訓;中級以上職稱業(yè)務骨干,進行知識提升培訓;參加縣委黨校組織的各種培訓班,進行專題培訓。

壓擔子。一是干部職工“講學”。有計劃地安排干部職工圍繞計算機審計、法律法規(guī)、方針政策、審計技巧等知識的輔導講座,激發(fā)干部職工自學、互學、研討的熱情,提高學習積極性,在共同學習中共同進步。今年已開展《做一個有影響力的審計人》、《審計法實施條例》的輔導講座。二是推薦擔當審計組長。在年初安排審計項目計劃時,給年輕干部多壓擔子,讓其擔任審計組長,培養(yǎng)年輕干部獨擋一面的工作能力。

嚴考核。局黨組將審計質量、文明創(chuàng)建、學習宣傳、綜合治理等一系列的工作納入干部職工綜合目標責任制考核內容,并將審計系統(tǒng)的綜合量化考核的各項任務落實到股室、落實到人,在年終考核中嚴格獎懲。凡單項工作獲得省市系統(tǒng)內表彰的,單位給予同等的獎勵;沒完成單項任務或任務完成效果不理想的,年底在局內評先表模實現(xiàn)一票否決,在局外獲得相關獎勵,獎金不兌現(xiàn)給個人。

二、存在的問題及下半年的打算

上半年,我局在縣委、政府高度重視和上級部門的指導下,全局職工克難奮進,在不斷開拓審計思路、創(chuàng)新審計方式方法、規(guī)范日常管理等方面取得了一定的成績,但也存在一定不足,一是隨著審計功能的不斷拓展,審計要求的不斷提高,審計隊伍結構逐漸老化,審計人員思想觀念逐漸僵化,審計人員的智能逐漸退化,不能完全適應新時期審計工作轉型的需要;二是審計宣傳力度不夠,有很多好經驗、好辦法沒有及時推廣。下半年,我局將在提高干部隊伍素質上下功夫,不斷提高審計人員的綜合分析問題的能力,全面完成各級交辦的審計業(yè)務工作和各項考核指標,更好實現(xiàn)“三性”戰(zhàn)略目標。

第三篇 審計局年度工作總結2023 2200字

近年來,合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變,內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,根據企業(yè)生產經營特點,建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業(yè)生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點,有針對性地提出審計任務和工作計劃建議,由審計、財務、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,研究解決審計工作中面臨的困難,對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價,調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經營目標。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度,進一步保障內部審計對企業(yè)經營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責,開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控,優(yōu)化資源配置,通過培育風險文化,營造良好的審計氛圍。例如,針對合肥市電網建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,合肥供電公司加大工程審計力度,重點分析工程建設管理中的風險點,將內部審計關口逐步前移,以工程決算審計為核心,實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,并打破審計區(qū)域限制,整合跨區(qū)域審計資源,將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態(tài)管理,全面消除了審計“盲區(qū)”。

一、加強過程管控 提升內審質量

質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面,合肥供電公司以制度建設為抓手,在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面,制定和完善了21項管理辦法和實施方案,詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上,合肥供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng),按照資產從屬,自上而下梳理經濟業(yè)務流程,收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息,通過系統(tǒng)設置,形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣,就能夠在接受審計任務時,迅速提供相關支撐資料。在日常管理中,可以結合風險管理工作準確修正審計計劃,并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位、不徹底,以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題,合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,作為審計檔案資料庫的組成部分,輸入審計信息數據庫。同時,還建立信息綜合反饋制度,對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,加大入庫信息的查辦和整改力度,把握共性,突出典型,實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外,合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,將審計成果運用信息納入年度績效考核,與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。

通過增強內部審計規(guī)范化、信息化水平,加強成果應用,合肥供電公司審計項目的數量和質量逐年提高,內審效能明顯提升。,該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項,提出各類審計意見和建議120余條,促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經營管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段 實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制,實現(xiàn)內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負責人分管審計部,審計部門參與企業(yè)預算編制等經營管理工作,職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制,整合相關資源,建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高,內部審計氛圍日益濃厚。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤ㄟ^導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,開展了人才培育和儲備工作,大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。

另外,合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中,促進了高質量審計成果的涌現(xiàn),并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中,對完善企業(yè)內部治理結構、防范經營風險具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果,通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,推出了一系列理論成果。近年來,《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等1論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。

第四篇 審計局上半年度工作總結 2350字

今年以來,我局在縣委、縣政府的領導下,在上級審計機關的具體指導下,緊緊圍繞縣委經濟工作會議的精神開展審計工作。為認真扎實做好各項工作,現(xiàn)將我局XX年上半年工作總結如下:

基本情況

年初,我局確定今年預算執(zhí)行計劃審計64個單位,截止6月10日,上半年完成審計項目30個,涉及審計單位41個,延伸二、三級預算單位18個,審計調查單位60多個,涉及不規(guī)范金額4579.53萬元,核減工程造價894.7萬元,遞交各類審計綜合報告30多份,提出審計意見建議33條。

主要工作

一、確定審計重點,明確審計方向

為認真貫徹年初的全省審計工作會議精神,我局把社會保障資金審計和保障性住房跟蹤審計作為今年審計工作的重中之重,同時強調在提高審計質量,深化“四量”(審計程序的考量、審計問題的重量、審計建議的份量、審計文檔的質量)考核的基礎上,讓審計工作發(fā)揮監(jiān)督作用向發(fā)揮審計建設性作用轉變,達到提高審計公信力,增加審計凝聚力,加大審計執(zhí)行力,擴大審計影響力之目的。具體工作要求:牢固樹立科學審計理論,繼續(xù)深化財政審計,積極探索效益審計,促進經濟發(fā)展方式轉變,重點關注涉農、社保資金、國有投資等系列專項資金,提高財政資金使用效益;加大經責審計力度,穩(wěn)步推行屆中審計,發(fā)揮經責審計在干部管理使用中的作用;始終將審計創(chuàng)新作為審計工作發(fā)展的核心動力,在創(chuàng)新中求生存,在生存中求發(fā)展,以適應現(xiàn)時社會發(fā)展需要。

二、發(fā)揮審計監(jiān)督作用,維護地方經濟發(fā)展秩序

上半年,通過開展審計業(yè)務工作及專項審計調查,使我局在維護地方經濟秩序,嚴肅財經法紀,促進科學發(fā)展,構建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用。

(一)開展社保資金交叉審計

社會保障資金審計是今年審計工作的頭等大事。為摸清社保資金規(guī)模、管理和使用情況,檢查政策落實情況和實施效果,揭示存在的困難和問題,提出完善制度、規(guī)范管理的建議,推動社會保障體系不斷完善。根據審計署的統(tǒng)一部署,我們組織力量開展了社保資金審計與審計調查,此項審計與調查全市范圍內實行“交叉審計”。 上半年,市審計組一行9人來我縣進行社保資金審計與審計調查,我局抽調了專人進行跟蹤和協(xié)調服務工作,在認真對待、積極配合、熱情服務的基礎上做到三個好:首先是在生活、后勤保障上把審計組成員照顧好;其次是審計組與被審計單位的銜接及日程安排上協(xié)調好;最后是按市審計組的要求提供各類審計信息、報告,為審計定性處理問題上積極配合好。同時我局抽調6人對汨羅市開展了社保資金審計。社保資金審計與審計調查工作歷時1個多月,此項審計工作已圓滿完成,我局的服務協(xié)調工作也受到了縣委、縣政府的高度評價。

(二)抓好本級財政預算執(zhí)行情況審計

為認真貫徹落實省、市審計工作會議精神,做好同級財政預算執(zhí)行情況審計,3月2日,我局派出6人進駐縣財政局,對我縣財政預算執(zhí)行情況進行審計。審計內容包括:有關財政政策的制定情況;縣級預算編制情況;預算批復及變動情況;收入預算執(zhí)行情況;支出預算執(zhí)行情況;預算平衡和資金安全情況;轉移支付和補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出情況;其他財政收支情況。審計重點主要是圍繞預算執(zhí)行的真實性、完整性和科學性,以預算管理和資金分配為切入點,突出重點專項資金的審計,準確反映和客觀評價預算執(zhí)行情況。具體審計對象:縣財政局、縣級稅收收入征管、縣勞動和社會保障局、縣教育局、縣林業(yè)局、城市公用事業(yè)附加征繳管理和使用、國家金庫華容縣支庫、縣畜牧局。我局以促進規(guī)范預算管理,提高財政資金使用效益,建立社會主義公共財政制度為目標,以預算執(zhí)行審計為重點,積極探索財政資金效益審計的新路子,按照工作方案要求進行審計。此項工作已于四月底完成。

(三)落實縣委、縣政府臨時交辦的審計事項

根據縣委、縣政府臨時安排,我局進行了鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部墊交農業(yè)兩稅債務認定審計和東湖漁場資產負債審議審計。3月初我局派出6人對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部墊交農業(yè)兩稅債務認定審計;3月中旬又派出2人對東湖漁場進行資產負債審議審計。目前,兩項審計任務已基本結束。

三、加強自身建設,打造過硬審計團隊

(一)開展黨風廉政學習和思想作風建設

年初,縣委、縣政府就黨風和廉政建設在全縣經濟工作會上作了整體要求。為加強我局作風建設,團結和帶領全體審計人員服務我縣經濟,更好地優(yōu)化我縣政務服務環(huán)境,我局于2月份進行了2次機關干部作風整頓活動。在機關干部作風整頓活動中,以自我教育、自我提高為目的,針對學習和分析檢查階段找出來的問題,經過認真分析,聯(lián)系個人工作實際,把解決突出問題與履行崗位職責結合起來,進一步解放思想,更新觀念,增強發(fā)展意識、服務意識、競爭意識,嚴格按照黨組織要求,認真整改自身存在的問題和不足,從而使全局干部職工在思想觀念、工作作風和紀律上都有了明顯提高,為樹立良好的審計形象打下了基礎。

(二)加大業(yè)務培訓力度

審計行業(yè)是個與時俱進且專業(yè)性比較強的行業(yè),為了使審計工作逐步上臺階,就需要不斷加強業(yè)務學習和專業(yè)技能培訓,我局采取請進現(xiàn)場互動提問學習,送出去到外地審計和以審促學等多種方式開展教育培訓,狠抓審計隊伍自身建設,特別是計算機審計能手的培養(yǎng),樹立“人才第一”理念,培養(yǎng)查找問題的“抓手”、分析問題的“能手”、談判藝術的“強手”、電算審計操作的“高手”,提升審計人員分析理解能力、語言表達能力、行政組織能力、工作協(xié)調能力,培養(yǎng)團隊合作精神,樹立全局一盤棋的觀念。并強化制度建設,建章立制,規(guī)范管理。今年,為適應審計信息化要求,根據審計署統(tǒng)一部署,全國審計系統(tǒng)將實行內部聯(lián)網。2月中旬,我局請來省廳、市局計算機專家,對全局干部職工統(tǒng)一培訓,現(xiàn)場輔導審計系統(tǒng)管理操作,很大程度上提高了計算機的應用水平, 3月初,我局又選派一名審計干部到省廳進行了為期2個月的審計業(yè)務培訓。

(三)積極應對信訪事件

6月上旬,我局從大局出發(fā),妥善處理好了晏彭的信訪事件,目前局勢已穩(wěn)定。

四、認真配合縣委、政府中心工作,為“五創(chuàng)提質”做準備

第五篇 縣審計局2023年度總結 1900字

今年是實施“十五”計劃的最后一年,我局在自治縣黨委、政府以及上級業(yè)務主管部門的正確領導下,堅持以鄧小平理論和 “ 三個代表” 重要思想為指針,緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心,認真開展保持共產黨員先進性教育活動,積極開展審計服務和審計監(jiān)督,按照全國、全區(qū)、全市審計工作會議精神,加強了“人、法、技”建設,并按照年初工作計劃確立了全年工作思路和重點:牢固樹立人爭先進、事爭一流的目標,按照業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質量求高的總要求,堅持“全面審計,突出重點”,進一步加大對重點領域、重點資金、重大違法違規(guī)問題和經濟案件的查處力度,為構建社會主義和諧社會和我縣經濟建設作出了一定的貢獻。現(xiàn)將一年來的工作情況總結

一、審計業(yè)務工作完成情況

今年,市審計局下達我局審計項目任務4個,根據我縣實際情況,縣政府增加審計項目任務4個,我局實際年內完成審計項目15個,完成年度審計項目任務187.5 %。審計查出違紀違規(guī)行為資金 580萬元,管理不規(guī)范資金1189.61萬元,已上繳財政金額4 萬元,移送紀檢監(jiān)察機關案件1件,涉案金額達66萬元。全年具體開展了以下幾個方面的審計工作。

(一)、本級財政預算執(zhí)行情況審計

為認真貫徹落實全國全區(qū)全市審計工作會議精神,做好同級財政預算執(zhí)行情況審計。我局“以促進規(guī)范預算管理,提高財政資金使用效益,建立社會主義公共財政制度為目標,以預算執(zhí)行審計為重點,逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉變,積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標,按照工作方案要求,對縣財政局、地稅局以及3個縣直一級預算單位進行了審計。一共查出了財政管理不規(guī)范資金1104.69萬元,預算單位違紀違規(guī)行為資金215萬元,并提出了有效的整改意見和建議,促進預算管理單位和部門加強財政資金管理,確保財政資金安全有效使用。

(二)、外援貸款資金運用審計

根據自治區(qū)審計廳的授權,認真做好外援貸款項目的審計,完成了林業(yè)發(fā)展項目、結核病防治控制項目、桂西農業(yè)發(fā)展項目的審計工作,重點檢查了這些項目外援貸款資金和國內建設資金的到位和使用情況,項目設備采購、使用、提款報帳等情況,揭露項目執(zhí)行中存在的違反國家法規(guī)和國外貸援款協(xié)定等問題,履行好對內監(jiān)督、對外公證的職責。

(三)、專項資金審計

按照全區(qū)的統(tǒng)一部署,一是認真開展了失業(yè)保險基金的審計調查,調查發(fā)現(xiàn)存在問題資金451.04萬元。二是切實搞好我縣農業(yè)綜合開發(fā)資金的審計。通過審計,揭露和糾正了上述專項資金管理中存在的問題,確保了專項資金的安全使用和及時到位,促進專項資金管理部門加強資金管理,做到??顚S?。

(四)、經濟責任審計

根據縣委的工作安排,嚴格按照《廣西壯族自治區(qū)實施領導干部、企業(yè)領導人員任期經濟責任審計條例》的規(guī)定認真做好領導干部的任期經濟責任審計。完成了對自治縣婦幼保健院原任院長的經濟責任審計。為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考依據。

(五)其它項目審計

根據自治縣人民政府的指示和要求,我局完成了對上朝、上南、木論三個撤并鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了財務收支審計,查出了管理不規(guī)范資金84.92萬元,并提出了有效的整改意見和建議。為我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤并工作的順利進行作出了應有的貢獻。

二、認真開展保持共產黨員先進性教育活動

根據中央、自治區(qū)、市委、縣委的統(tǒng)一部署,今年以來我局在全體黨員中認真開展了以實踐“三個代表”重要思想為主要內容的保持共產黨員先進性教育活動。通過開展保持共產黨員先進性教育活動,我局黨員的素質得到了提高。黨員學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性進一步增強,理想信念進一步堅定,對新時期保持共產黨員先進性的要求進一步明確,先鋒模范作用進一步發(fā)揮。黨的組織得到了加強,黨組織在成為貫徹“三個代表”重要思想的組織者、推動者和實踐者上取得新進展,戰(zhàn)斗堡壘作用進一步發(fā)揮,黨執(zhí)政組織基礎進一步鞏固。黨員全心全意為人民服務的宗旨觀念進一步增強,組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾的本領的進一步提高,作風進一步改進,黨群干群關系進一步密切,真正做到為民、務實、清廉。促進了各項工作的開展。黨的路線方針政策得到進一步貫徹,科學發(fā)展觀和正確政績觀進一步樹立和落實,各項工作取得新的進展。

三、深入實際,做好包村聯(lián)系點的工作

進一步加強農業(yè)和農村經濟結構的戰(zhàn)略性調整,提高農業(yè)、農村經濟的素質和效益,努力增加農民收入,是新階段農業(yè)和農村工作的中心任務。為此,我們切實按照“三個代表”重要思想要求,以開展保持共產黨員先進性教育活動為契機,轉變機關工作作風,深入農村、深入基層,為農民群眾辦實事、做好事,積極為本局聯(lián)系的村上項目引資金牽線達橋,為聯(lián)系村爭取衛(wèi)生建設資金2.00萬元,教育資金0.5萬元。

第六篇 審計局年度殘聯(lián)的工作總結 900字

今年,我局殘疾人工作在縣委、縣政府的領導下,在縣殘疾人聯(lián)合會的大力支持和指導下,堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實“十八屆四中全會精神”,全面完成年初下達的各項任務?,F(xiàn)將我局2024年度殘疾人工作總結如下:

一、深化認識,加強領導,明確責任

成立了由局黨組書記任組長的殘疾人工作領導小組,使殘疾人工作切實成為“一把手”工程。局殘疾人領導小組成立以來,始終堅持“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的民主集中制工作原則,健全并完善了各項工作制度和學習制度,使工作有章可循,做到定期召開工作情況通報會,每個季度召開一次專題會,經常分析和研究審計局殘疾人工作的情況和問題,制定每個季度綜治工作的重點,切實把殘疾人工作納入了日程。在工作經費上予以優(yōu)先保障,做到了機構、人員和責任三落實。

二、加強學習,熟悉殘疾人政策,扎實推進各項工作進展

貫徹落實“十八屆四中全會精神”,安排殘疾人工作領導小組成員參加殘聯(lián)工作會議,同時組織全局干部職工學習殘疾人工作相關政策和法律法規(guī),

三、開展聯(lián)絡村殘疾人幫扶工作

結合幫扶貧困村情況,定期和不定期走訪對口聯(lián)系的蜂桶寨鄉(xiāng)光明村殘疾人家庭,了解殘疾人生活情況,通過相互交流,增進了了解,增強了殘疾人生活的信心,消除孤獨感。

四、開展助殘日活動,大力宣傳殘疾人事業(yè),喚起社會關注殘疾人

配合其他部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn),設立宣傳臺,懸掛宣傳條幅,向過往行人宣傳殘疾人的法律法規(guī)和殘疾人康復知識,受到廣大居民特別是殘疾人及親友的歡迎,許多殘疾人積極主動參加了活動。

五、提供殘疾人“量體裁衣”式個性化服務,推進殘疾人培訓就業(yè)工作

我局堅持創(chuàng)新思路,在全面掌握殘疾人基本情況的基礎上,結合審計工作實際,幫助殘疾人“量身定做”個性化、有針對性、實用和可用的發(fā)展或幫扶方案,做好殘疾人科技知識培訓工作。

殘疾人工作的開展,使我們增強了做好殘疾人工作的信心,同時能為殘疾人提供服務而感到光榮。我們有決心在2024年的工作中進一步加大殘疾人工作的力度,按照縣委、縣政府關于殘疾人的目標要求,繼續(xù)開展各項工作,努力完成各項工作任務,讓廣大殘疾人滿意。

第七篇 縣審計局2023年度工作總結2 900字

和糾正。為此建議縣委政府適當增加我局審計人員編制,充實審計力量,以充分發(fā)揮審計監(jiān)督的作用。

2、審計經費仍然十分困難,審計手段還比較落后。目前我局辦公樓尚欠工程款40多萬元,因此,一是請上級業(yè)務主管部門幫助配置一些必備的審計運用軟件;二是請自治縣人民政府在經費上繼續(xù)予以傾斜照顧。

3、我局審計干部隊伍的知識結構不盡合理,缺乏基建預決算方面的人才,始終無法開展基建投資方面的審計工作,不能適應形勢發(fā)展的需要,致使造成我縣的基礎建設投資帶來了不必要的損失和浪費。

4、審計工作人員的業(yè)務素質有待進一步提高。審計業(yè)務工作和中心工作任務繁重,有時顧此失彼,沒有足夠的時間對審計人員進行系統(tǒng)的培訓,審計人員的知識有老化的趨勢。為此,請縣委政府盡可能少安排一些中心工作,同時請上級業(yè)務部門進一步加強對下級審計工作人員的業(yè)務技術培訓,以不斷提高他們的業(yè)務素質。

六、2024年的工作思路和措施

2024年我局審計工作的指導思想是堅持以 “三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實十六大精神,圍繞全面建設小康社會的奮斗目標,繼續(xù)貫徹“全面審計,突出重點”的方針,與時俱進,開拓創(chuàng)新,深化改革,強化監(jiān)督,為實現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設“富裕環(huán)江、文化環(huán)江、生態(tài)環(huán)江、平安環(huán)江”作出更大的貢獻。具體工作要求是:繼續(xù)以服務財政管理體制改革,規(guī)范財政預算執(zhí)行和財政收支行為為重點,全面加大“同級審”的審計工作力度。

2、積極探索會計集中核算后縣直行政事業(yè)單位財務收支審計新路子,加大對重點部門、重點單位、重點資金的審計力度。

3、繼續(xù)以促進專項資金??顚S脼橹攸c,加強農林水等系統(tǒng)或社會保障資金的審計工作。

4、繼續(xù)以增強審計職能擴大審計覆蓋面為重點,推進經濟責任審計工作,積極為縣委、縣政府的宏觀調控服務。

5、加強內部審計建設,強化對全縣內部審計工作的業(yè)務指導。

6、按照金審工程的要求,抓好審計信息化建設,力爭在明年內建成局域網,充分發(fā)揮審計信息化的作用,不斷提高審計工作效率。

8、繼續(xù)以學習貫徹十六大精神努力實踐“三個代表”重要思想為重點,全面加強部門建設、隊伍建設、質量建設、審計宣傳等工作,全面提高審計業(yè)務水平。

縣審計局

2024年1月10日

第八篇 縣審計局年度政府投資審計工作總結 1400字

**年度,我縣政府投資審計工作取得了較好成效,突出表現(xiàn)在:政府投資審計法制建設進一步完善,投資項目審計意識進一步加強,局投資審計機構和人員隊伍初步建成。國家審計在服務我縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設等中心工作上,在規(guī)范政府投資項目造價管理行為、防止國有資產流失、以及糾正基本建設投資管理過程中的違紀違法行為等方面發(fā)揮了日益突出的作用。**年,全年共審計完成政府投資項目17個,在審4個,審計工程結算價款總額11680.25萬元,審計核減工程款4422.41萬元,平均核減率37.86%。其中:縣天地房地產開發(fā)有限公司靈川半島開發(fā)工程造價報審6323.86萬元, 審計核減工程款3786.46萬元,核減率為59.9%; 溪水庫工程造價報審2580.8萬元, 審計核減工程款526.7萬元, 核減率為20.4%。

在所有審計項目中,審計局投資審計股完成項目6個,審計結算價款4026.35萬元,核減工程款1743.91萬元(其中工業(yè)園區(qū)項目4個,審計結算價款1450.15萬元,核減工程款32.28萬元);委托社會機構審計項目11個,審計結算價款7654.4萬元,核減工程款2678.5萬元。

一、主要做法

1、加強“人、法、技”建設,建立審計專業(yè)隊伍。按照《審計法》、《安徽省審計監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級審計機關的部署,我局把政府投資審計的“人、法、技”建設擺在首位。經縣政府的同意,首先制訂和頒發(fā)實施了《**縣政府投資項目審計監(jiān)督辦法》(績政**32號),使政府投資審計監(jiān)督工作做到有法可依,并更切合我縣實際。為順應政府投資力度不斷加大的迅猛形勢,我局提出投資審計要“快起步、打基礎、求發(fā)展”。圍繞這一思路,首先公開選聘了1名土木工程專業(yè)的大學本科畢業(yè)生,充實投資審計專業(yè)技術力量;其次又委派1名審計骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學投資審計培訓班進行專業(yè)培訓,形成審計技術力量;第三,經縣編委批準,增設了投資審計業(yè)務股。至此,我局政府投資審計的專業(yè)機構和專業(yè)隊伍已初步建成。

2、籌措經費確保重點,加大審計技術裝備的投入,力求審計結果正確公正,努力樹立審計機關權威。今年以來,我局先后投入了4萬余元人民幣,購置了投資審計必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備,特別是花費近萬元購置的土石方工程量計算軟件,在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價款結算的及時性和準確性方面發(fā)揮了重要作用,及時糾正了其他軟件的技術錯誤,有效控制了審計風險。

3、在堅持國家審計監(jiān)督的前提下,注意整合社會審計機構的人力資源。在我局投資審計的起步階段,專業(yè)審計力量不足,人少事多的矛盾突出。我局按照(績政**32號)文件規(guī)定,堅持政府投資的國家審計原則;同時,又注意整合社會審計機構的審計力量參與審計,已初步建立了政府投資審計“制度執(zhí)行統(tǒng)一,工作部署統(tǒng)一,標準尺度統(tǒng)一”的工作機制,及時扭轉了此前在工程結算價款審核中,社會審計機構之間無序競爭和縣審計局對審計質量失控的被動局面。

二、XX年工作設想

1、以服務生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設為重點,促進縣域經濟發(fā)展。

2、堅持全面審計前提,不斷深化政府投資審計。目前我局投資審計還處于起步階段,審計范圍和內容還不夠全面和深入,服務宏觀經濟決策、提高政府投資效益方面做得不夠。XX年要從深化投資審計范圍和內容入手,以財政性資金投資去向和使用效益為重點,逐步提高投資審計質量。

3、堅持創(chuàng)新和發(fā)展,跟蹤審計技術前沿,引入計算機審計、工程質量檢測等技術裝備和手段,提升審計能力。

4、繼續(xù)加強審計人員素質培養(yǎng),不斷強化審計人員作風紀律和廉政建設,打造高素質審計隊伍。

第九篇 審計局年度控煙工作總結 850字

今年以來我局積極宣傳吸煙有害健康等知識,認真學習有關衛(wèi)生常識和健康促進知識,觀眾充分認識到吸煙的危害和控煙的意義,嚴格執(zhí)行控煙規(guī)定,公共場所無人吸煙,辦公場所禁煙、控煙意識增強。我們主要做了以下幾項工作。

一、領導重視、制度健全

在創(chuàng)衛(wèi)控煙領導小組的統(tǒng)一組織下,辦公室制訂計劃,組織實施,進一步完善控煙制度,并責成辦公室主任專程負責,不定期的巡視、檢查。

二、出臺控煙措施

1、成立控煙小組,以局長為組長,副局長為副組長,各科室負責人為組員的控制吸煙領導小組,由局長負責分工,各科室緊密配合積極開展控煙工作,每年制訂控煙計劃和措施,定期召開領導小組會議,安排布置控制吸煙活動的檢查和落實工作,及時對工作中出現(xiàn)的問題進行通報批評,限期整改。

2、提倡不吸煙、不相互敬煙。

3、辦公室、會議室、樓道等公共場所嚴禁吸煙。

4、凡貼有禁煙標志的禁煙區(qū),撤去煙具,嚴禁吸煙。如發(fā)現(xiàn)有違反者,禁煙小組有權對其進行勸阻、教育。

5、局里人員有義務對其他人員宣傳吸煙對健康的危害。

三、加大宣傳力度,收效顯著

充分利用學習、開展活動、宣傳欄、會議等多種形式,養(yǎng)成不吸煙行為的好習慣,增強自我保健意識和能力。同時,辦公室還利用政治學習及各種活動,開展干部職工的控煙、戒煙教育,進一步提高干部職工的控煙能力。

四、領導帶頭,人人參與控煙活動

局領導帶頭控煙,齊抓共管控煙工作。在全體干部職工共同參與控煙活動,人人爭做控煙的主人,相互監(jiān)督。有力地提高了公司、局干部職工的控煙責任感,增強了控煙能力。

五、控煙宣傳遍及單位和家庭

在5月31日世界無煙日,出專欄積極宣傳吸煙有害健康的科學知識和國家對控煙工作有關法規(guī),倡導規(guī)勸單位職工和其它辦事人員戒煙、控煙。同時宣傳局的控煙措施、吸煙危害等,建議單位職工控煙、戒煙,以身作則養(yǎng)成不吸煙的習慣做表率。

總之,經過努力,全體干部職工進一步明確了控煙的意義,為創(chuàng)造良好的無煙環(huán)境,和辦公條件,確保大家好的健康習慣,促進良好的心態(tài),為創(chuàng)建文明城市、無吸煙單位攜手共努力。

第十篇 xxxx年市審計局工作總結及年度工作計劃 5700字

市審計局總結及年度工作規(guī)劃范文

年我局在縣委、政府以及上級審計機關的正確領導下,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,認真貫徹xx大精神,緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,積極開展審計服務和審計監(jiān)督。按照全國、全省、全市審計工作會議精神,加強 “人、法、技”建設,業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質量求高,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的二十字審計方針,認真履行審計監(jiān)督職能。進一步加大了對重點領域、重點資金、重大違法違規(guī)問題和經濟案件的查處力度,為構建“小康習水、和諧習水”作出了巨大的努力?,F(xiàn)將一年來的工作情況總結

一、黨建工作

審計局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程,認真研究,精心安排,充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產黨員先鋒模范作用,狠抓黨建工作各項任務的落實。(一)抓好黨員、干部學習教育。為了深入貫徹xx大精神,抓好黨的思想建設和黨員、干部學習教育,我支部年初特別制定了政治理論學習計劃,并明確專人抓此項工作的落實,主要是認真學習黨的xx大精神以及各類關于黨的建設的資料;抓好黨員干部思想教育,組織全體黨員到四渡赤水紀念館,進行革命傳統(tǒng)教育,通過學習教育,使黨員干部思想穩(wěn)定,始終保持著良好的精神狀態(tài),為開展審計工作提供思想保證。(二)抓支部建設,審計局黨支部嚴格按照上級黨委的要求,及時傳達中央和上級黨組織的指示、決定、文件和會議精神,引導和發(fā)動黨員積極主動地去實踐,以黨員的模范行為來體現(xiàn)黨的先進性,不斷增強黨性修養(yǎng)。支部認真聽取黨員的思想匯報,檢查黨員的工作、思想、學習情況和組織交辦的工作任務完成情況,認真開展批評與自我批評;黨建目標管理工作做到按季考評;認真做好黨費收繳管理和黨內基本情況的統(tǒng)計工作;(三)開展好黨的基層組織建設年活動。及時召開動員部署會議,充分認識開展“黨的基層組織建設年”活動的重大現(xiàn)實意義。我局采取集中學習、個人自學、交流發(fā)言等方式,加強對xx大報告、《黨章》、科學發(fā)展觀、中央四個長效機制和省委“1+9”等文件和會議精神的學習。扎實開展主題實踐活動,充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動融入各項實踐活動中,參加抗雪凝活動、抗震救災活動等。以開展黨的基層組織建設年活動為契機,認真開展黨建幫扶活動。審計局結合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況,召開全局干部職工大會,制定幫扶活動方案。在辦公經費緊張的情況下,局里面拔出1800元,加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元,共計4000元全部用作幫扶經費。年10月10日在局長同志的帶領下,我局一行六人帶著審計局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動。二、審計業(yè)務工作完成情況

截止十月二十日,我局完成審計及專項審計調查項目共11個,組織審計中介機構配合開展的審計項目19個。查出違紀違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元,審計依法處理后為財政增收節(jié)支近千萬元。通過各項審計業(yè)務工作的開展,使我局在維護地方經濟秩序,嚴肅財經法紀,促進科學發(fā)展,構建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用,具體開展了以下幾個方面的審計工作。

1、本級財政預算執(zhí)行情況審計

為認真貫徹落實全國全省全市審計工作會議精神,做好同級財政預算執(zhí)行情況審計。我局“以促進規(guī)范預算管理,提高財政資金使用效益,建立社會主義公共財政制度為目標,以預算執(zhí)行審計為重點,逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉變,積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標,按照工作方案要求,對縣財政局、地方稅務局、縣國庫、縣物價局進行了審計。一共查出了財政管理不規(guī)范資金452.5萬元,預算單位違紀違規(guī)行為資金65.8萬元,并提出了有效的整改意見和建議。審計表明:年年度縣級預算執(zhí)行的情況是好的,較好地完成了縣人大批準的年度預算任務。“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”財政體制改革穩(wěn)步推進,財經紀律、依法治稅和稅收征管不斷加強,部門預算、國庫集中支付、政府采購、集中管理非稅收入等制度進一步健全,財政依法聚財理財的水平進一步提高。預算執(zhí)行單位也在不斷加強和完善內部管理,規(guī)范財政財務收支行為,執(zhí)行國家財經法規(guī)的自覺性進一步增強。但仍存在一些不容忽視的問題。如:支出調整后未先報縣人大批準后實施等。

2、加大涉及民生的專項資金審計調查和專項資金跟蹤審計,促進社會和諧。

一是年度抗凝凍救災資金和社會捐贈款物的審計調查。根據上級審計機關的工作安排,我局組織了對全縣年度抗凝救災資金和捐贈款物的分配、使用和管理進行了專項審計調查。從調查的情況看,截止年月日,全縣收到抗凝救災資金合計 9,981,390元,上級調撥物資棉衣、棉被5000件和社會捐贈若干物資。本次雪凝災害給我縣造成了極大損失。面對災情,縣委、縣政府全力以赴開展救災工作,采取各種切實有效的措施,加強救災資金和物資的管理使用,確保救濟糧、款和物資及時發(fā)放到困難群眾和受災群眾手中,為保障受災群眾基本生活、維護社會穩(wěn)定、推進災后重建和構建和諧社會發(fā)揮了重要作用。審計調查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題:如應急救災資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷,存在資金、物資安排不及時、甚至不合理現(xiàn)象。

二是抗震救災款物審計。汶川大地震發(fā)生后,我局根據上級審計機關安排,認真開展抗震救災款物的跟蹤審計工作,截止6月底,全縣共籌集抗震救災資金合計3,554,997.47元,已全額上劃市民政局。

3、加大固定資產投資審計力度,提高政府投資效益。隨著改革的深入和建設力度加大,投資審計越來越成為政府節(jié)省財政資金、減少損失浪費的重要關口,為此,我局圍繞工程招投標、合同簽訂、工程造價的真實性以及財務管理、資金使用等情況,因地制宜,加大了對政府投資項目的跟蹤審計和竣工決算審計力度,成效較為明顯。今年,我局獨立開展和組織審計中介機構配合實施的建設工程審計項目19個,共核減工程投資600多萬元,有效控制了工程建設中的高估冒算、偷工減料、損失浪費等現(xiàn)象,其中長東公路建設工程、體育館建設工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊辦公大樓等審計項目,通過審計,進一步規(guī)范了建設單位基本建設程序,促進了政府相關政策的出臺,保證了建設資金真實、合法、有效的使用,受到了縣委、政府的好評。繼續(xù)開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設項目跟蹤審計,對工程建設過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài),確保了工程建設的順利開展。一方面從源頭在抓起,杜絕腐敗行為的發(fā)生;另一方面及時指導監(jiān)督相關單位按規(guī)范程序開展工程建設。

4、其它審計項目及審計工作情況

我局按照省審計廳的工作安排,派出由五個同志組成的審計組,代表省審計廳對赤水市新型農村合作醫(yī)療、農村最低生活保障的籌集、管理、使用分別進行了審計,并按時完成工作任務。審計結果得到省審計廳的認可。我局除了認真組織開展審計項目工作外,遵照縣政府的安排,組織了對全縣教育債務進行清理認定,為我縣向上級爭取償債資金和制定科學合理的償債計劃提供了依據;根據縣政府安排,對糧食企業(yè)改制中市農業(yè)發(fā)展銀行提出的對資產的存量有質疑專門進行了清理核實,指出糧食企業(yè)管理中確實存在管理不規(guī)范等問題。

積極配合縣民政、人事、紀檢、扶貧、水利、采購辦等部門開展工作。如參與對全縣民政資金檢查,及時糾正民政資金管理使用過程中存在的問題,對如何正確管理使用好我縣民政資金提出了積極的建議和意見;積極向紀檢、監(jiān)察部門提供線索,并幫助和協(xié)作完成了有關工作事項,比如在今年的農村勞動力轉移培訓案件中,我局就全面地提供了相關審計結果和資料,為案件的偵破起到了重要作用;參與全縣扶貧資金檢查,及時糾正和處理扶貧資金管理使用過程中存在的問題,如:資金支付量大而工程項目實施進度緩慢、完工后不及時結算等;參與了水利局組織的對全縣新建水利工程驗收工作,通過檢查,對工程實施過程中存在的問題從審計的角度提出了建議和意見,并要求主管部門及建設單位完善相關資料;積極參與政府采購監(jiān)督工作,由審計局牽頭,財政、紀委、縣采購辦組成檢查組,對全縣機關、事業(yè)單位進行政府集中采購工作進行全面督查,歷時二十天的活動,成效顯著,一是進一步宣傳了政府集中采購制度,提高了機關、事業(yè)單位進行政府集中采購的意識;二是進一步規(guī)范了進行政府集中采購的程序,促進了政府采購的政策功能的發(fā)揮,降低了監(jiān)督成本;三是對違反政府集中采購制度的相關單位及責任人進行了通報,大大地提高了全縣機關、事業(yè)位對政府集中采購制度重要性的認知程度。積極配合上級審計機關開展工作,如市局組織的對我縣煤調基金審計、省廳組織的對我縣財政扶貧資金審計、省廳組織的對我縣新型農村合作醫(yī)療和農村低保資金審計,在我縣開展的以上幾項審計工作,習水縣審計局作為地方一級審計機關,充分按照省廳和市局及縣委、政府的工作要求,做好了后勤服務、協(xié)調配合工作,通過我局不懈努力,幾個審計組都圓滿地完成各自的審計工作任務,取得了良好的結果,我局的工作也得到了上級審計機關和縣委、政府的充分肯定。

進一步強化對社會審計中介機構開展審計工作的指導和監(jiān)督。今年以來組織中介機構參與的審計項目較多,我局始終把對中介機構開展工作進行指導監(jiān)督作為一項重要工作來抓,一是從日常開展工作中抓起,隨時掌握其工作進度和情況,了解工作中存在的問題和困難,及時協(xié)調解決。二是嚴把質量關,從審計調查、取證,到最后出具的審計報告都必須按相關審計程序操作。通過對中介機構的工作上的指導和監(jiān)督,規(guī)范了社會中介機構審計執(zhí)業(yè)行為,提高了中介機構的業(yè)務質量,從而推進了中介機構規(guī)范管理、健康發(fā)展。

積極為縣委、政府的宏觀決策及出臺有關地方性法規(guī)、政策提供相關依據,充分發(fā)揮參謀作用;為有關單位、部門提供財務審計、工程建設等方面的咨詢服務,充分發(fā)揮了審計的服務功能,進一步提高了審計的社會地位。

三、狠抓黨風廉政建設,不斷提高審計質量

審計機關處在反腐敗工作的前沿。因此,學習審計準則,規(guī)范審計行為,抓黨風廉政建設,事關審計事業(yè)全局。為此,我們認真做好干部隊伍的思想政治教育和業(yè)務理論學習,很抓局機關的黨風廉政建設。一是強化理論學習。我們繼續(xù)深入學習貫徹黨的xx大精神,重點抓了《關于建立健全教育、制度監(jiān)督并重的自治和預__敗體系實施綱要》的學習;二是強化審計工作紀律。審計組每次在進點前,不僅要學習和熟悉相關的審計業(yè)務,而且還要組織學習有關的審計工作紀律和廉潔自律的有關規(guī)定,時刻繃緊反腐敗這根弦,拒腐防變,做到常在河邊站,就是不濕鞋。三是強化法規(guī)和業(yè)務學習。審計局黨組、領導班子為提高審計人員依法行政能力,專題召開會議研究制定學習、宣傳、貫徹落實方案,明確一名副局長親自抓,把學習、宣傳內外結合起來,認真組織學習《審計法》以及審計署1-6號令。宣傳《審計法》,逐步實行審計公開,強化審計監(jiān)督。四是強化制度建設,用制度來管理人。我們先后制定了八個方面的管理制度和2個工作規(guī)定。通過上述四個強化,審計工作質量有了進一步提高,干部隊伍的工作作風進一步得到轉變,組織紀律明顯增強,大家在工作中自覺做到依法辦事、嚴格執(zhí)行“八不準”,自覺維護黨的紀律和國家政策、法律、法規(guī),甘于清貧,樂于奉獻,有力地推進了我局黨風廉政建設和反腐敗工作的順利開展。四、加強機關效能建設、創(chuàng)衛(wèi)、社會治安綜合治理、計生等工作

年初,審計局根據本局實際情況,結合縣機關效能建設的要求,進一步完善和強化制度建設,確保全局所有工作都在制度管理之下運行,全部業(yè)務都在法律法規(guī)約束之內工作。年初就修改和完善了習水縣審計局考核制度、財務管理制度、外出審計報告制度、股(室)執(zhí)行黨風廉政建設規(guī)定報告制度、職工年終全員述職制度和習水縣審計局五年學習培訓規(guī)劃。在開展黨的基層組織建設年活動中,我局充分按照縣委、縣黨建辦及縣直機關工委要求,開展整個活動,特別是在黨建幫扶活動中,全局干部職工自發(fā)捐款,深入掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展幫扶,同時與當地黨委、政府共商地方經濟發(fā)展大計。創(chuàng)衛(wèi)、社會治安綜合治理、計生工作在局黨組的高度重視下,嚴格按照相關部門的要求進行開展。

五、存在的不足和問題

通過全體審計干部職工的共同努力,完成了上級審計機關和縣人民政府安排的各項任務,取得了很大的成績,為構建和諧審計機關,開創(chuàng)我縣審計工作新局面作出了不懈的努力。但也還存在一些困難和問題

人員編制嚴重不足,制約了審計業(yè)務的正常開展。目前我局承擔著全縣行政事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及隨著我縣經濟不斷發(fā)展而日益增加的國家投資建設項目和民政、教育、扶貧等專項資金的審計任務,由于審計力量不足,致使審計履蓋范圍不廣,難以發(fā)揮審計的威懾作用,不適應新經濟發(fā)展要求;審計經費仍然十分困難,審計手段還比較落后;審計工作人員的業(yè)務素質有待進一步提高。審計業(yè)務工作和中心工作任務繁重,有時顧此失彼,沒有足夠的時間對審計人員進行系統(tǒng)的培訓,審計人員的知識有老化的趨勢;內部控制管理制度,特別是激勵機制還需進一步完善。

六、明年工作安排

年將是我縣縣域經濟高速發(fā)展的一年,是全面貫徹落實科學發(fā)展觀的一年,我局工作思路是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,堅持走中國特色社會主義道路,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,圍繞全面建設小康社會的奮斗目標,繼續(xù)貫徹“全面審計,突出重點”的方針,與時俱進,開拓創(chuàng)新,深化改革,強化監(jiān)督,為實現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設“小康習水、和諧習水”作出更大的貢獻。工作目標:全面完成上級審計機關及縣委、政府交辦的各項工作任務,力爭年終各項考核名次上升。

工作措施

一是深化財政預算執(zhí)行審計。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作,以政策為導向、以預算為中心、以資金為主線、以支出為重點、以項目為基礎、以效益為目標實施審計,不斷提高財政預決算審計水平,促進建立科學的預算定額和支出標準,規(guī)范預算分配行為。二是加強對重點部門、重點資金的審計,確保財政公共服務投入的安全、效益;

三是深化對重大投資項目的審計。加強對農業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務體系建設等重點投資項目的審計。擴大審計范圍,揭露重大損失浪費問題,推進資源

審計局年度工作總結3則十篇

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